ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 26.06.97 N 26 О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА 1997-2000 ГОДЫ

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                           от 26.06.97 N 26

            О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
             ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
           "ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА 1997-2000 ГОДЫ


        Рассмотрев представленную  Программу  развития Ленинградского
   областного государственного  учреждения  здравоохранения  "Детская
   клиническая    больница"    на   1997-2000   годы,   правительство
   Ленинградской  области  отмечает,   что   в   условиях   ухудшения
   демографической  обстановки,  снижения  рождаемости  и  увеличения
   смертности населения,  роста уровня детской  заболеваемости  остро
   встает      необходимость     в     совершенствовании     оказания
   специализированной высококвалифицированной лечебно-диагностической
   медицинской   помощи   детям   Ленинградской   области.  Требуется
   увеличение    объема     ассигнований     на     совершенствование
   диагностического     и     лечебного    процесса    и    улучшение
   материально-технической   базы   областной   детской   клинической
   больницы,  работающей  в  здании  старой  застройки  и  в условиях
   значительного сокращения финансирования в течение ряда лет.
        В целях   повышения   качества   оказания  консультативной  и
   специализированной   медицинской    помощи    детям,    проведения
   целенаправленных   мероприятий   по   их   оздоровлению,  снижения
   младенческой смертности,  укрепления материально-технической  базы
   областной детской клинической больницы правительство Ленинградской
   области постановляет:

        1. Утвердить  разработанную  комитетом   по   здравоохранению
   Программу   развития  Ленинградского  областного  государственного
   учреждения  здравоохранения  "Детская  клиническая  больница"   на
   1997-2000 годы (прилагается).
        2. Комитету  финансов  обеспечить  финансирование   указанной
   Программы  за  счет  средств  областного  бюджета  на  1997 год по
   разделу "Здравоохранение" согласно смете  расходов  на  содержание
   Ленинградского      областного     государственного     учреждения
   здравоохранения  "Детская  клиническая  больница".  Финансирование
   осуществлять по мере поступления доходов в областной бюджет.
        3. Комитету  по  экономике и инвестициям изыскать возможность
   привлечения средств из других источников финансирования.
        4. Утвердить руководителем Программы развития  Ленинградского
   областного  государственного  учреждения  здравоохранения "Детская
   клиническая больница" на 1997-2000 годы  главного  врача  больницы
   Медведева М.М.
        5. Комитету   по   здравоохранению   обеспечить  контроль  за
   выполнением Программы и целевым использованием выделенных средств.
        О результатах   реализации  Программы  по  итогам  1997  года
   доложить в январе 1998 года.
        6. Контроль  за  исполнением   постановления   возложить   на
   вице-губернатора  Ленинградской  области  по  социальному развитию
   Воронцова А.В.

                                                           Губернатор
                                                             В.Густов


                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                         постановлением правительства
                                                Ленинградской области
                                                     от 26.06.97 N 26
                                                         (приложение)

                              ПРОГРАММА
         развития Ленинградского областного государственного
           учреждения здравоохранения "Детская клиническая
                     больница" на 1997-2000 годы


                 I. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

        С открытием  в  1988  году  Ленинградской  областной  детской
   клинической  больницы  (с  1997  года  -  Ленинградское  областное
   государственное учреждение  здравоохранения  "Детская  клиническая
   больница";   далее   -  областная  детская  клиническая  больница)
   появилась  возможность  оказания  специализированной   медицинской
   помощи  детям.  К  основным функциям областной детской клинической
   больницы следует также отнести организационно-методическую  помощь
   областным   лечебно-профилактическим   учреждениям.   Несмотря  на
   неблагоприятную социально-экономическую ситуацию  в  стране,  и  в
   частности  в  Ленинградской области,  детская клиническая больница
   постоянно  совершенствует  свою  деятельность.   Со   времени   ее
   основания  в  области  снизилась  младенческая смертность:  с 19,1
   человека в 1988 году до 10,6 - в 1996 году,  тогда как по России в
   целом этот показатель в 1996 году составил 17,2 на 1000 человек.
        Ежегодно стационарную   помощь   получают  более  7000  детей
   области, а консультативную в поликлинике - до 42500 детей.
        По итогам  1996   года   средний   показатель   использования
   больничных   коек  составил  338  дней  вместо  320  по  плану,  а
   фактическое число  консультаций  в  поликлинике  -  160  в  смену.
   Несмотря  на значительное увеличение в последние годы числа тяжело
   больных,  в больнице снижается летальность (с 0,6 в 1994  году  до
   0,4  в  1996  году). Существенное влияние на снижение младенческой
   смертности  оказали  сформированные  на  базе  областной   детской
   клинической   больницы   реанимационно-консультативный   центр   и
   медико-генетическая   служба,    дальнейшее    развитие    которых
   сдерживается             недостаточным            финансированием.
   Реанимационно-консультативный центр,  выделенный  в  1996  году  в
   самостоятельное     подразделение,     осуществляет     постоянный
   динамический контроль за тяжелобольными в лечебно-профилактических
   учреждениях  области.  Деятельность  центра  неразрывно  связана с
   работой   реанимационного   отделения   и   отделения    патологии
   новорожденных,  загруженность  которых  в настоящее время является
   предельной.  В связи с недостаточным обеспечением медикаментами  и
   необходимым лечебно-диагностическим оборудованием время пребывания
   больных  в  клинической  больнице   увеличивается.   Кроме   того,
   становится  все  больше  тяжелобольных,  направляемых  в указанные
   отделения,  что обусловливает  необходимость  расширения  коечного
   фонда.
        Медико-генетическая служба  занимается  в   основном   ранним
   выявлением   врожденной   патологии  и  пренатальной  диагностикой
   врожденных пороков развития.  В последние годы  не  регистрируется
   инвалидизация    детей   с   нарушениями   обмена   и   врожденным
   гипотиреозом.  Пренатальная  диагностика  врожденных  аномалий  не
   достигла   100   процентов   вследствие  недостаточного  оснащения
   лабораторным оборудованием и  обеспечения  реактивами.  Однако  за
   последние  4  года  уменьшилось число детей с врожденными пороками
   невральной трубки, что, в свою очередь, привело к снижению детской
   смертности   и   инвалидизации.   Безусловно,  развитие  указанных
   направлений положительно скажется на здоровье населения области.
        В своей   работе   областная   детская  клиническая  больница
   испытывает ряд трудностей, поэтапное устранение которых приведет к
   качественному  улучшению  оказания  медицинской  помощи  детям.  В
   первую очередь внимание следует обратить  на  неудовлетворительное
   состояние материально-технической базы больницы, располагающейся в
   здании постройки 1876 года, которое капитально не ремонтировалось.
        Из 900 единиц медицинской техники,  которой в настоящее время
   располагает больница,  50 процентов имеют срок  эксплуатации  7  и
   более лет,  40 процентов изношены полностью.  Поэтому крайне важно
   оснастить больницу современным оборудованием,  обладающим  высокой
   пропускной   способностью,   позволяющей   быстро   и  качественно
   проводить обследование множества трудных для  диагностики  больных
   детей в стационаре практически за однократное посещение.
        Полная комплектация действующего диагностического центра, как
   и  адекватное  снабжение  его  необходимыми  реагентами,  исключит
   простаивание  дорогостоящего  оборудования  и   позволит   снизить
   трудопотери родителей,  которые вынуждены неоднократно приезжать в
   консультативную   поликлинику    для    завершения    комплексного
   обследования.
        В настоящее  время  возросла  потребность в усилении выездной
   работы специалистов   больницы,   которая    сдерживается    из-за
   отсутствия необходимого транспорта и должного финансирования.

                 II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

       Целью Программы     развития     Ленинградского     областного
   государственного  учреждения  здравоохранения "Детская клиническая
   больница"       является       улучшение       и       доступность
   высокоспециализированной  медицинской  помощи  детям Ленинградской
   области.
        К основным  задачам,  необходимым для достижения поставленной
   цели, относятся:
        1. Укрепление материально-технической базы больницы:
        1.1. Проведение поэтапных ремонтных работ с закрытием  одного
   крыла  больницы,  здание  которой  требует серьезного капитального
   ремонта,  замены  систем  водоснабжения,  отопления,  канализации,
   электросетей  и  лифтового  хозяйства,  обновления  устаревшего  и
   изношенного оборудования, пищеблока и прачечной.
        1.2. Дооснащение     необходимым      лечебно-диагностическим
   оборудованием всех подразделений больницы.
        1.3. Техническое переоснащение вспомогательных служб.
        2. Развитие  областного  детского  диагностического   центра,
   предусматривающее:
        2.1. Замену   в  диагностических  отделениях  и  лабораториях
   устаревшей и  изношенной   аппаратуры   (лучевой,   биохимической,
   функциональной и эндоскопической), приобретение новой.
        2.2. Комплектование  вновь  приобретенного   оборудования   с
   учетом потребностей.
        2.3. Обеспечение регулярного поступления расходных материалов
   (рентгенпленки, реактивов, контрастных веществ).
        2.4. Развертывание  стационара  кратковременного   пребывания
   больных на 12 коек.
        2.5. Укомплектование  необходимым  оборудованием,  мягким   и
   твердым инвентарем стационара кратковременного пребывания.
        Перечисленные мероприятия        должны        способствовать
   своевременности,  масштабности и  качественности  диагностического
   процесса.
        3. Совершенствование      оказания     медицинской     помощи
   новорожденным:
        3.1. Введение  в  структуру отделения патологии новорожденных
   поста II  интенсивной  терапии  для  больных,  не  нуждающихся   в
   реанимационных мероприятиях.
        3.2. Закупка   необходимого   оборудования   для  интенсивной
   терапии новорожденных и контроля состояния больных.
        3.3. Оснащение отделения патологии новорожденных  аппаратурой
   своевременного мониторинга состояния больных.
        3.4. Обеспечение  отделения  необходимыми   медикаментами   и
   предметами ухода за новорожденными.
        Качественное улучшение    помощи    новорожденным    позволит
   значительно  снизить   заболеваемость,   инвалидизацию   детей   и
   опасность летального исхода.
        4. Дальнейшее  развитие реанимационно-консультативной службы,
   которое позволит:
        4.1. Обеспечить деятельность не менее трех  выездных  бригад,
   предусмотрев  возможность работы одной неонатологической бригады в
   лечебно-профилактических учреждениях  области  до  момента,  когда
   перегоспитализация  в областной клинической больнице будет связана
   с меньшим риском для больного.
        4.2. Оснастить  машины  реанимационно-консультативного центра
   современным портативным оборудованием для  проведения  интенсивной
   терапии  как  в  момент  транспортировки больного,  так и во время
   оказания  ему  помощи   в   лечебно-профилактических   учреждениях
   области.
        4.3. Заменить устаревшее оборудование реанимационных машин  и
   доукомплектовать их  новым  для  оказания  помощи при чрезвычайных
   обстоятельствах.
        4.4. Обеспечить  выездные  реанимационные  бригады  мобильной
   телефонной связью,  способствующей их рациональному использованию,
   маневренности,    быстрому   контакту   в   пути   с   центральной
   диспетчерской реанимационно-консультативного центра.
        4.5. Создать     реанимационно-консультативные    центры    в
   реанимационных отделениях центральных  районных  больниц  области,
   обеспечив их модемную, а впоследствии и телекоммуникационную связь
   с областным реанимационно-консультативным  центром,  что  позволит
   контролировать  наблюдение  за  тяжело больными в самых отдаленных
   населенных пунктах области.
        4.6. Предусмотреть  для реанимационно-консультативного центра
   областной детской клинической больницы:
        4.6.1. Постоянное   целевое  финансирование  на  приобретение
   горюче-смазочных материалов и запасных частей к автомобилям.
        4.6.2. Возможность  расширения  коечного  фонда  в отделениях
   реанимации и патологии новорожденных  в  связи  с  интенсификацией
   работы выездных бригад.
         Указанные мероприятия  позволят  снизить   перинатальную   и
   младенческую смертность, риск инвалидизации больных.
        5. Совершенствование выездной работы врачей-специалистов, для
   которой необходимо:
        5.1. Осуществлять приоритетное финансирование выездной работы
   врачей-специалистов.
        5.2. Обеспечить    выездные    бригады    врачей-специалистов
   транспортом   (микроавтобусами)   и   портативным   оборудованием,
   позволяющим  проводить  обследование  на  современном  уровне,   в
   особенности в отдаленных от центра населенных пунктах.
        6. Переподготовка кадров, включающая:
        6.1. Повышение  квалификации  врачей лечебно-профилактических
   учреждений Ленинградской  области  на   базе   областной   детской
   клинической больницы:
        6.1.1. Переподготовка  врачебного  и  среднего   медицинского
   персонала  с  привлечением  сотрудников  больницы и высших учебных
   заведений, работающих на ее базе.
        6.1.2. Проведение выездных циклов переподготовки специалистов
   на межрайонном уровне.
        6.2. Повышение квалификации сотрудников больницы:
        6.2.1. Обучение   врачей   в   Санкт-Петербургской   академии
   последипломного образования (каждые 5 лет).
        6.2.2. Ежегодное проведение областных конференций,  семинаров
   по наиболее актуальным проблемам педиатрии.
        6.2.3. Участие  сотрудников  больницы  в  межрегиональных   и
   международных съездах, семинарах и конференциях.
        6.2.4. Издание сборника научно-практических работ сотрудников
   больницы (каждые 5 лет).
        Для переподготовки врачей и среднего  медицинского  персонала
   необходимы         соответствующие         финансирование        и
   материально-техническая база.
        Перечисленные мероприятия     направлены     на     повышение
   профессиональных знаний  врачей-специалистов  в  решении  вопросов
   профилактики,    лечения   и   диагностики   патологии   детей   в
   Ленинградской области.
        7. Компьютеризация лечебно-диагностического процесса:
        7.1. Создание современной компьютерной  сети  для  реализации
   организационных, лечебно-диагностических и материально-технических
   мероприятий  по  развитию  и  совершенствованию  работы  областной
   детской клинической больницы, а также для улучшения информационной
   связи с лечебно-профилактическими учреждениями области.
        7.2. Внедрение  рекомендуемых  Министерством  здравоохранения
   Российской   Федерации    пакетов    программ    по    обеспечению
   автоматизированной   системы  учета  и  контроля  работы  основных
   клинических, лабораторных и диагностических подразделений, а также
   вспомогательных служб больницы.
        7.3. Использование  программы   "АСПОД-Д"   для   оптимизации
   диспансерного наблюдения больных в районах области.
        7.4. Введение          в          структуру          больницы
   информационно-вычислительного  центра  для оперативной обработки и
   хранения поступающей  информации  внутри  больницы  и  из  районов
   области.    Данные    мероприятия    должны    повысить   качество
   лечебно-профилактической и консультативной помощи детям.

                 III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

        Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
        улучшить качество   оказания  специализированной  медицинской
   помощи детям Ленинградской области;
        снизить инвалидизацию,     младенческую    и    перинатальную
   смертность;
        обеспечить доступность       оказания      специализированной
   высококвалифицированной  лечебно-диагностической,  консультативной
   медицинской помощи;
        сократить сроки пребывания  детей  в  стационаре,  тем  самым
   уменьшая  расходы,  связанные  с  лечебным процессом и социальными
   выплатами.

                IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
                 ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

   ------T----------------------------T---------------------------------------
   Поряд-¦        Мероприятия         ¦          Стоимость, млн.руб.
   ковый ¦                            +-------T-------------------------------
   номер ¦                            ¦ Всего ¦       в том числе
         ¦                            ¦       +-------T-------T-------T-------
         ¦                            ¦       ¦ 1997  ¦ 1998  ¦ 1999  ¦ 2000
         ¦                            ¦       ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     1   ¦Укрепление                  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦материально-технической базы¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦областной            детской¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦клинической больницы *:     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦   капитальный и     текущий¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦ремонт (приложение 1)       ¦15242.6¦ 1146.0¦ 3909.8¦ 5033.7¦ 5153.0
         ¦   дооснащение   современным¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦лечебно-диагностическим     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦оборудованием               ¦ 5624.6¦  703.0¦ 1637.0¦ 1637.0¦ 1647.6
         ¦   техническое переоснащение¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦(приложение 2)              ¦ 1128.2¦   72.2¦  852.3¦  203.7¦
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     2   ¦Развитие областного детского¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦диагностического      центра¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦(приложение 3)              ¦12494.3¦ 1949.5¦ 3436.1¦ 3419.1¦ 3689.6
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     3   ¦Совершенствование           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦медицинской           помощи¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦новорожденным (приложение 4)¦ 3001.7¦  606.2¦  917.0¦  708.9¦  769.6
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     4   ¦Дальнейшее          развитие¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦реанимационно-консультативной       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦службы (приложение 5)       ¦ 7603.0¦ 1493.7¦ 2075.8¦ 1882.3¦ 2151.2
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     5   ¦Совершенствование   выездной¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦работы   врачей-специалистов¦       ¦       ¦       ¦       ¦
         ¦(приложение 6)              ¦ 1164.8¦   57.0¦  515.8¦   69.0¦  523.0
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     6   ¦Переподготовка кадров       ¦   60.0¦   15.0¦   15.0¦   15.0¦   15.0
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
     7   ¦Создание локальной сети     ¦  145.0¦   21.8¦   87.0¦   18.2¦   18.0
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
         ¦Итого                       ¦46464.2¦ 6064.4¦13445.8¦12986.9¦13967.1
   ------+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------
        * Пункты 2, 3, 4 не учитываются.


                                                         Приложение 1
                                                       к Программе...

         Проведение капитального и текущего ремонта областной
         детской клинической больницы (общая площадь больницы
         23661,8 квадратнных метров, без учета площади гаража
                     и продовольственного склада)

   ------------------T---------T---------T---------T-----------------
     Объект ремонта  ¦ Площадь ¦  Общая  ¦ Площадь ¦Общая стоимость
                     ¦ одного  ¦ площадь ¦ кровли, ¦ремонтных работ,
                     ¦ этажа,  ¦больницы,¦  кв.м   ¦    млн.руб.
                     ¦  кв.м   ¦  кв.м   ¦         ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 1         ¦  861.4  ¦ 5168.4  ¦ 1255.0  ¦    3086.2
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 2         ¦ 1490.0  ¦ 8940.0  ¦ 1707.8  ¦    5153.1
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 3         ¦  917.9  ¦ 5507.4  ¦ 1255.0  ¦    3255.7
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 4         ¦  503.8  ¦ 2015.2  ¦  690.0  ¦    1283.6
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 5         ¦  557.5  ¦ 2030.0  ¦  634.4  ¦    1268.8
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Гараж             ¦         ¦  655.5  ¦  840.3  ¦     663.9
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Продовольственный ¦         ¦         ¦         ¦
   склад             ¦         ¦  110.0  ¦  110.0  ¦     110.0
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Итого             ¦         ¦24427.3  ¦ 6492.5  ¦   14821.3
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------

        Примечания.
        1. Стоимость ремонта площади больницы:
           24427,3 кв.м х 500000 руб. = 12213,7 млн.руб.

        2. Стоимость ремонта кровли:
           6492,5 х 400000 руб. = 2597 млн.руб.

        3. Стоимость   проектно-сметной   документации  составляет  7
   процентов общей стоимости ремонтных работ - 1036 млн.руб.


                       Финансирование по годам

                                                            (млн.руб)
   ------------------T---------T---------T---------T-----------------
     Объект ремонта  ¦1997 год ¦1998 год ¦1999 год ¦    2000 год
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 1         ¦         ¦         ¦ 3086.2  ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 2         ¦         ¦         ¦         ¦    5153.1
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 3         ¦         ¦ 3255.7  ¦         ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 4         ¦         ¦         ¦ 1283.6  ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Крыло N 5         ¦         ¦ 1268.8  ¦         ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Гараж             ¦         ¦         ¦  663.9  ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Продовольственный ¦         ¦         ¦         ¦
   склад             ¦  110.0  ¦         ¦         ¦
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------
   Итого             ¦  110.0  ¦ 4524.5  ¦ 5033.7  ¦    5153.1
   ------------------+---------+---------+---------+-----------------

        Примечание. Финансирование на 1997  год  с  учетом  стоимости
   проектно-сметной  документации 91036,0 млн.руб.  составляет 1146,0
   млн.руб.


                                                         Приложение 2
                                                       к Программе...

             Техническое переоснащение областной детской
                         клинической больницы

   ------------------------T---------T------T-------T-----T-----T-----T-----
        Наименование       ¦Стоимость¦Необ- ¦ Всего ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000
        оборудования,      ¦ единицы ¦ходи- ¦млн.руб¦ год ¦ год ¦ год ¦ год
       ремонтных работ     ¦оборудо- ¦мое   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
                           ¦  вания, ¦коли- ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
                           ¦млн.руб. ¦чество¦       ¦     ¦     ¦     ¦
                           ¦         ¦ ед.  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Стиральная машина Л-50  ¦   25.7  ¦  3   ¦  77.1 ¦     ¦ 77.1¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Сушильный барабан ЛС-25 ¦   20    ¦  3   ¦  60.0 ¦     ¦ 60.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Центрифуга КП 223       ¦   27    ¦  2   ¦  54.0 ¦     ¦ 54.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Гладильная машина КП-100¦  100    ¦  1   ¦ 100.0 ¦     ¦100.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Ремонт  дезинфекционной ¦         ¦      ¦   8.0 ¦     ¦  8.0¦     ¦
   камеры                  ¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Установка               ¦  400    ¦  1   ¦ 400.0 ¦     ¦400.0¦     ¦
   дополнительного лифта   ¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Ремонт лифтов           ¦         ¦      ¦ 150.0 ¦     ¦     ¦150.0¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Ремонт котла в котельной¦         ¦      ¦   6.0 ¦  6.0¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Холодильные камеры      ¦    5.5  ¦  3   ¦  16.5 ¦  5.5¦  5.5¦  5.5¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Морозильные камеры      ¦    2    ¦  2   ¦   4.0 ¦     ¦  4.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Холодильники            ¦    2    ¦ 20   ¦  40.0 ¦     ¦ 20.0¦ 20.0¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Титаны                  ¦    0.5  ¦  5   ¦   2.5 ¦     ¦  1.0¦  1.5¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Бытовые кондиционеры    ¦    5    ¦  5   ¦  25.0 ¦     ¦ 10.0¦ 15.0¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Электрические плиты     ¦    2.4  ¦  6   ¦  14.4 ¦     ¦  7.2¦  7.2¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Телевизоры цветные      ¦    1.5  ¦  5   ¦   7.5 ¦     ¦  3.0¦  4.5¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Множительная техника    ¦   30    ¦  1   ¦  30.0 ¦ 30.0¦     ¦     ¦
                           ¦    5    ¦  1   ¦   5.0 ¦     ¦  5.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Компьютер  "Pentium-133"¦    8.7  ¦  8   ¦  69.6 ¦ 26.1¦ 43.5¦     ¦
   стандартной конфигурации¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Картофелечистка         ¦    1    ¦  2   ¦   2.0 ¦  1.0¦  1.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Привод универсальный   с¦    1.1  ¦  1   ¦   1.1 ¦  1.1¦     ¦     ¦
   насадками               ¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Мясорубка напольная     ¦    2.5  ¦  1   ¦   2.5 ¦  2.5¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Паровой электрокотел    ¦    3    ¦  1   ¦   3.0 ¦     ¦  3.0¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Система        отопления¦   30    ¦  1   ¦  30.0 ¦     ¦ 30.0¦     ¦
   (Парголово)             ¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Система    водоподогрева¦   20    ¦  1   ¦  20.0 ¦     ¦ 20.0¦     ¦
   (Парголово)             ¦         ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----
   Всего                   ¦         ¦      ¦1128.2 ¦ 72.2¦852.3¦203.7¦
   ------------------------+---------+------+-------+-----+-----+-----+-----


                                                         Приложение 3
                                                       к Программе...

         Развитие областного детского диагностического центра

   -----------------------------T------------------------------------
            Мероприятия         ¦          Стоимость, млн.руб.
                                +-------T----------------------------
                                ¦ Всего ¦       в том числе
                                ¦       +------T------T------T-------
                                ¦       ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000
                                ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦  год
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Дооснащение       современным¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   диагностическим оборудованием¦ 8585.8¦1073.2¦2446.3¦2446.3¦2620.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Финансирование      расходных¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   материалов и  реактивов   для¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   дорогостоящего оборудования  ¦ 2543.3¦ 548.0¦ 602.8¦ 663.1¦ 729.4
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Финансирование  дорогостоящих¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   видов исследований          в¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   соответствии со        сметой¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   расходов:                    ¦ 1156.5¦ 249.2¦ 274.1¦ 301.5¦ 331.7
      компьютерная томография   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
      магниторезонансная        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   томография                   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Развертывание       отделения¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   кратковременного   пребывания¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   на 12 коек:                  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
      капитальный         ремонт¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   отделения                    ¦  105.0¦      ¦ 105.0¦      ¦
      оснащение   оборудованием,¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   мягким и твердым инвентарем  ¦  103.7¦  79.1¦   7.9¦   8.2¦   8.5
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Итого                        ¦12494.3¦1949.5¦3436.1¦3419.1¦3689.6
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------


                                                         Приложение 4
                                                       к Программе...

            Совершенствование оказания медицинской помощи
                            новорожденным

   -----------------------------T------------------------------------
            Мероприятия         ¦          Стоимость, млн.руб.
                                +-------T----------------------------
                                ¦ Всего ¦       в том числе
                                ¦       +------T------T------T-------
                                ¦       ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000
                                ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦  год
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Введение 10    дополнительных¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   койко-мест:                  ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   палаты совместного пребывания¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   матери и ребенка             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   поста II интенсивной  терапии¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Капитальный ремонт          и¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   реконструкция      выделенных¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   площадей                     ¦  255.2¦      ¦ 255.2¦      ¦
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Дооснащение отделения        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
      современным    медицинским¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   оборудованием,               ¦  654.9¦  81.8¦ 188.5¦ 188.5¦ 196.1
      техническим оборудованием,¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   мягким и твердым инвентарем  ¦  138.3¦ 103.4¦  10.3¦  11.2¦  13.4
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Выделение финансовых средств:¦       ¦      ¦      ¦      ¦
      на питание новорожденных  ¦  559.8¦ 120.7¦ 132.7¦ 145.9¦ 160.5
      на медикаменты и расходные¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   материалы                    ¦ 1393.5¦ 300.3¦ 330.3¦ 363.3¦ 399.6
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Итого                        ¦ 3001.7¦ 606.2¦ 917.0¦ 708.9¦ 769.6
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------


                                                         Приложение 5
                                                       к Программе...

       Дальнейшее развитие реанимационно-консультативной службы

   -----------------------------T------------------------------------
            Мероприятия         ¦          Стоимость, млн.руб.
                                +-------T----------------------------
                                ¦ Всего ¦       в том числе
                                ¦       +------T------T------T-------
                                ¦       ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000
                                ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦  год
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Открытие трех  дополнительных¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   койко-мест в        отделении¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   реанимации                   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Капитальный и текущий ремонт ¦  254.5¦      ¦ 254.5¦      ¦
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Дооснащение       современным¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   медицинским оборудованием    ¦  533.3¦  66.6¦ 155.5¦ 155.5¦ 155.7
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Финансирование   приобретения¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   медикаментов                 ¦ 6623.2¦1427.1¦1569.8¦1726.8¦1899.5
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Дооснащение   автотранспортом¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   выездных бригад              ¦  192.0¦  -   ¦  96.0¦  -   ¦  96.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Итого                        ¦ 7603.0¦1493.7¦2075.8¦1882.3¦2151.2
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------


                                                         Приложение 6
                                                       к Программе...

           Финансирование мероприятий по совершенствованию
                 выездной работы врачей-специалистов

   -----------------------------T------------------------------------
            Мероприятия         ¦          Стоимость, млн.руб.
                                +-------T----------------------------
                                ¦ Всего ¦       в том числе
                                ¦       +------T------T------T-------
                                ¦       ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000
                                ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦  год
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Финансирование       выездной¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   работы       (командировочные¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   расходы)                     ¦  265.0¦  57.0¦  63.0¦  69.0¦  76.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Оснащение выездной бригады   ¦  707.8¦  -   ¦ 356.8¦  -   ¦ 351.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Приобретение    микроавтобуса¦       ¦      ¦      ¦      ¦
   для выездной бригады         ¦  192.0¦  -   ¦  96.0¦  -   ¦  96.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------
   Итого                        ¦ 1164.8¦  57.0¦ 515.8¦  69.0¦ 523.0
   -----------------------------+-------+------+------+------+-------

   ----------------------- --------------- --------------------------


<< Главная страница | < Назад