ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ Н 21.11.2000 N 48 О СОГЛАСОВАНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЙ НА Н СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО Н ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ" НА 2001 ГОД

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                  РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
                            САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 21 ноября 2000 г. N 48
   
         О СОГЛАСОВАНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
          ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
          "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
                ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ" НА 2001 ГОД
   
        В соответствии с постановлением ФЭК России от 11.12.98 N 47/2
   "О  порядке  отчисления  средств  на  содержание  государственного
   энергетического надзора в субъектах  Российской  Федерации"  и  на
   основании  протокола  заседания  Правления РЭК Санкт-Петербурга от
   20.11.2000  Региональная  энергетическая комиссия Санкт-Петербурга
   постановляет:
   
        1. Согласовать   смету   расходов   целевого   финансирования
   государственного    учреждения    "Управление     государственного
   энергетического  надзора  по  городу Санкт-Петербургу" (далее - ГУ
   "Петербурггосэнергонадзор") на 2001 год согласно приложению.
        2. ГУ "Петербурггосэнергонадзор":
        2.1. Привести смету расходов целевого финансирования на  2001
   год в соответствие с согласованным объемом финансирования.
        2.2. Произвести расчет и утвердить  в  установленном  порядке
   норматив отчислений на содержание ГУ "Петербурггосэнергонадзор" на
   2001  год  для  энергоснабжающих   организаций   Санкт-Петербурга,
   входящих  в  "Реестр  энергоснабжающих  организаций,  в  отношении
   которых осуществляется государственное регулирование".
        2.3. Подготовить   и   согласовать   с  РЭК  Санкт-Петербурга
   Программу   аудитов    технической    и    финансово-хозяйственной
   деятельности  энергетических  предприятий Санкт-Петербурга на 2001
   год.
        2.4. Проинформировать    РЭК   Санкт-Петербурга   о   целевом
   финансировании ГУ "Петербурггосэнергонадзор" по итогам I полугодия
   2001 года.
   
                                                   И. о. председателя
                                          Региональной энергетической
                                            комиссии Санкт-Петербурга
                                                           А.И.Карпов
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Региональной
                                              энергетической комиссии
                                                     Санкт-Петербурга
                                                   от 21.11.2000 N 48
   
                                 СМЕТА
                    РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
                ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
                ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
                ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ" НА 2001 ГОД
   
   --------T---------------------------------------------------T-------
   |   N   |          Наименование статей расходов             |Сумма,|
   |  п/п  |                                                   |тыс.  |
   |       |                                                   |руб.  |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  1.   |Приобретение материалов, расходуемых на производст-| 1451 |
   |       |венные и хозяйственные нужды  (включая канцелярские|      |
   |       |товары)                                            |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  2.   |Приобретение основных, оборотных фондов и нематери-| 5918 |
   |       |альных активов, всего,                             |      |
   |       |в том числе                                        |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 2.1.  |Основные фонды                                     | 4622 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 2.2.  |МБП                                                | 1280 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 2.3.  |Нематериальные активы                              |   16 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  3.   |Расходы на оплату труда, всего, в том числе        |14249 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 3.1.  |За отработанное время, включая выплаты  стимулирую-|12331 |
   |       |щего и компенсирующего характера                   |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 3.2.  |За   неотработанное   время  (оплата очередных    и| 1918 |
   |       |дополнительных отпусков)                           |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  4.   |Выплаты   социального характера (включая  все  виды| 1200 |
   |       |страхования)                                       |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  5.   |Отчисления на социальные нужды (в размерах, утверж-| 5073 |
   |       |денных законодательством РФ  на  дату  формирования|      |
   |       |сметы), всего (35,6%),                             |      |
   |       |в том числе                                        |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 5.1.  |Отчисления в пенсионный фонд (28,0%)               | 3990 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 5.2.  |Отчисления в фонд социального страхования (4,0%)   |  570 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 5.3.  |Отчисления  в фонд обязательного медицинского стра-|  513 |
   |       |хования (3,6%)                                     |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 5.4.  |Отчисления в фонд занятости (1,5%)                 |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  6.   |Представительские расходы                          |   19 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  7.   |Прочие расходы, всего, в том числе                 |13339 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 7.1.  |Обязательные налоги, сборы и платежи  (налог на со-|   84 |
   |       |держание образовательных  учреждений, налог на иму-|      |
   |       |щество, местные налоги и прочие)                   |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 7.2.  |Командировки и служебные разъезды (по представлении|  401 |
   |       |документов  о фактически  произведенных  затратах),|      |
   |       |всего                                              |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   | 7.3.  |Оплата услуг сторонних организаций, всего,         |      |
   |       |в том числе                                        |12854 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.1. |Услуги   информационно-консультационного  характера|  508 |
   |       |(включая аудиторские,  юридические,    компьютерные|      |
   |       |программно-информационные базы и прочие)           |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.2. |Переподготовка  и  повышение  квалификации   кадров|  864 |
   |       |(включая участие в консультационных семинарах)     |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.3. |Транспортные услуги (не включая аренду транспорта) | 3460 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.4. |Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию    |  113 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.5. |Аренда   зданий, сооружений, помещений, имущества и| 2527 |
   |       |транспорта (включая коммунальные платежи)          |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.6. |Услуги связи                                       | 1083 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.7. |Услуги по охране помещений                         |  678 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.8. |Текущий и капитальный ремонт                       | 2970 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.9. |Расходы по технике безопасности и охране труда     |   23 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.10.|Расходы   по  информационной работе с потребителями|  260 |
   |       |электрической  и  тепловой  энергии  через средства|      |
   |       |массовой информации                                |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.11.|Прочие услуги сторонних организаций                |  338 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |7.3.12.|Непредвиденные расходы                             |   30 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  8.   |Затраты на организацию  и проведение  энергоаудита,| 7600 |
   |       |всего, в том числе                                 |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |  8.1  |Создание   (электронной)   информационной  базы  по| 2500 |
   |       |энергоснабжающим организациям Санкт-Петербурга,   в|      |
   |       |отношении    которых осуществляется государственное|      |
   |       |регулирование тарифов на электрическую  и  тепловую|      |
   |       |энергию,   в  части технических характеристик    их|      |
   |       |инфраструктуры                                     |      |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |       |Всего по смете расходов:                           |48849 |
   +-------+---------------------------------------------------+------+
   |       |Среднесписочная численность, человек               |  250 |
   L-------+---------------------------------------------------+-------


<< Главная страница | < Назад